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コマツ2年連続最高益‼️

コマツが30日発表した2023年4〜12月期の連結決算(米国会計基準)は、純利益が前年同期比31%増の3042億円だった。同期間として2年連続で過去最高を更新したとのこと。

要約文

この記事は、コマツの2023年4月から12月期の連結決算に関する内容です。主なポイントは以下の通りです:

- コマツの2023年4月から12月期の純利益は前年同期比31%増の3042億円で、2年連続で過去最高益を更新しました。

- 北米や中南米などで建設機械の値上げが浸透し、円安も利益に寄与しました。

- 売上高は10%増の2兆7949億円、営業利益は31%増の4534億円でした。値上げが主な増益要因となり、特に建機・車両部門の営業利益が大きく伸びました。

- コマツは今後も値上げを継続し、利益構造の変革を図る予定です。また、円安効果や部品価格の上昇も利益増加に貢献しました。

- 2024年3月期の業績予想は据え置き、売上高は前期比3%増の3兆6600億円、純利益は4%増の3400億円を見込んでいます。

ビジネスモデル

コマツのビジネスモデルは、主に建設機械や鉱山機械、工業機械、および関連サービスと部品の販売に重点を置いています。彼らは、掘削機、ブルドーザー、ダンプトラックなどの重機械の製造と販売を行っており、これらの機械は建設、鉱業、インフラ整備などの分野で広く使用されています。また、コマツは顧客へのアフターサービスや部品販売にも力を入れており、これらのサービスを通じて継続的な収益を生み出しています。

さらに、コマツは技術革新にも注力しており、自動化、データ分析、環境に優しい技術の開発に投資しています。これにより、効率性の向上やコスト削減を図りながら、サステナビリティの観点からも市場の需要に応えています。

コマツの強み

コマツの他社と比べた圧倒的な強みは、モノ作り競争力、特に品質と信頼性の追求にあります。彼らは長年にわたる総合的品質管理(TQM)活動を通じて、製品の品質向上に努めてきました。また、サプライヤーや代理店との強固なパートナーシップも強みの一つで、これにより製品力の向上に寄与しています。さらに、主要コンポーネントの自社開発、フレキシブルなグローバル生産体制、ICT技術の活用も、他社と比較して優れている点です。

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